Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRICOLAS PARA A ADMINISTRACÃO MUNICIPAL |
0,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRICOLAS PARA A ADMINISTRACÃO MUNICIPAL |
29,00 |
|
|
05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
29,00 |
|
15/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2013
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - 4390 |
|
|
29,00 |
TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.