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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3055 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, PLANO/PACOTES PARA LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA. 0,00 1.532,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS, PLANO/PACOTES PARA LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTANCIA. 1.532,03
05/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.532,03
16/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002894 PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2013 VIVO S.A. - 1346 1.532,03
TOTAL 1.532,03 1.532,03 1.532,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.