Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AGUAS CLARAS PISCINAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
29/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA NA ACADEMIA |
0,00 |
323,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PISCINA NA ACADEMIA |
323,04 |
|
|
29/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
323,04 |
|
21/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000741
PAGTO. REF. EMPENHO 310/2013
AGUAS CLARAS PISCINAS - 1115 |
|
|
323,04 |
TOTAL |
323,04 |
323,04 |
323,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.