Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MECANICA PESADA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
315 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA |
0,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA |
1.480,00 |
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| 04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.480,00 |
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| 20/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002193, 005243
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2013
MECANICA PESADA SARANDI LTDA - 649 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.