Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3150 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC DA EDUCAÇÃO/ANTIGA CRECHE. SUL.COM-INFORMATICA LTDA |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, PARA A SEC DA EDUCAÇÃO/ANTIGA CRECHE. SUL.COM-INFORMATICA LTDA |
500,00 |
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15/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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500,00 |
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03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00964
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2013 - REF. AGOSTO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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112,90 |
01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000998
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2013 - REF. SETEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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112,90 |
04/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001035
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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112,90 |
02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001055
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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112,90 |
31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001075
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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48,40 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.