Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM DISTIBUIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVA DO CRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
541,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM DISTIBUIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVA DO CRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
541,95 |
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15/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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541,95 |
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09/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850083
PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
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541,95 |
TOTAL |
541,95 |
541,95 |
541,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.