| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETERRA-RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERR |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 20/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FOMENTO E CRIACAO DE PEQ. ANIMAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE 200 HS MAQUINAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONFORME CARTA CONVITE Nº09/2013 E CONTRATO Nº063/2013 | 46.980,00 | 46.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | CONTRATAÇÃO DE 200 HS MAQUINAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONFORME CARTA CONVITE Nº09/2013 E CONTRATO Nº063/2013 | 46.980,00 | ||
| 20/08/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 46.980,00 | ||
| 26/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000829, 000830 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 RETERRA-RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME - 4627 | 10.502,68 | ||
| 24/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853112, 853111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 RETERRA-RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME - 4627 | 14.631,62 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853122, 003457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 RETERRA-RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME - 4627 | 5.167,80 | ||
| 25/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003966, 853257 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2013 - REF. ABRIL/2014 RETERRA-RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME - 4627 | 16.677,90 | ||
| TOTAL | 46.980,00 | 46.980,00 | 46.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||