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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELI FARIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3197 Data de lançamento: 20/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM BANNER COM ARMAÇÃO DE FERRO PARA A SECRETARIA DA ASS SOCIAL 0,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2013 VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM BANNER COM ARMAÇÃO DE FERRO PARA A SECRETARIA DA ASS SOCIAL 425,00
20/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 425,00
12/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002934 PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2013 ELI FARIAS DA SILVA - 4663 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.