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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3469 Data de lançamento: 06/09/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS SPIN IUM 9930 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2013 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS SPIN IUM 9930 3.500,00
06/09/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 3.500,00
16/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 739,32
16/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002787 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.140,01
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002847 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 970,41
19/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 650,26
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.