Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3472 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº1313/2013 |
0,00 |
704,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº1313/2013 |
704,80 |
|
|
06/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
704,80 |
|
16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
704,80 |
TOTAL |
704,80 |
704,80 |
704,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.