Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3481 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS VECTRA IPU 4642 |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS VECTRA IPU 4642 |
2.500,00 |
|
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06/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.500,00 |
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16/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0030291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2013 - REF. OUTUBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.266,89 |
13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0030293
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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761,51 |
13/12/2013 |
VALOR EM,P, A MAIOR |
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-201,90 |
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18/12/2013 |
1 |
-201,90 |
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19/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 030302
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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269,70 |
TOTAL |
2.298,10 |
2.298,10 |
2.298,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.