Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MAIQUEL ANTONIO MIOTTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3482 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVISÓRIA E RODA PÉ DUPLO PARA REALIZAR OBRAS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.652,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVISÓRIA E RODA PÉ DUPLO PARA REALIZAR OBRAS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
2.652,30 |
|
|
06/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.652,30 |
|
15/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003021
PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2013
MAIQUEL ANTONIO MIOTTO - 2724 |
|
|
2.652,30 |
TOTAL |
2.652,30 |
2.652,30 |
2.652,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.