Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA HORTA COMUNITARIA. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2013. |
4.640,00 |
4.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2013 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA HORTA COMUNITARIA. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2013. |
4.640,00 |
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09/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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4.640,00 |
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08/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000021
PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 |
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4.640,00 |
TOTAL |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.