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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Data de lançamento: 09/09/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. SIENA IUM 4438. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2013 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. SIENA IUM 4438. 500,00
09/09/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 500,00
16/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000578 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 302,98
16/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 197,02
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.