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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3539 Data de lançamento: 09/09/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO IDA E VOLTA A POA. 0,00 96,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2013 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO IDA E VOLTA A POA. 96,30
09/09/2013 LIQUIDADO NESTA DATA 96,30
17/09/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2013 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 96,30
TOTAL 96,30 96,30 96,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.