Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3551 |
Data de lançamento: |
10/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
10 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2013 E CONTRATO Nº083/2013. |
40.003,85 |
32.162,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2013 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.CONFORME CARTA CONVITE Nº10/2013 E CONTRATO Nº083/2013. |
32.162,60 |
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10/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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32.162,60 |
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11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005553
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
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3.377,00 |
21/11/2013 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE ENTRE EMPENHOS 3550 E 3551 |
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-3.377,00 |
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29/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005553
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
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9.239,76 |
29/11/2013 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE ENTRE EMPENHOS |
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-3.377,00 |
18/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853098
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
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6.964,80 |
27/12/2013 |
1 |
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3.377,00 |
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07/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853154
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2013 - REF. FEVEREIRO/2014
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642
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15.958,04 |
TOTAL |
32.162,60 |
32.162,60 |
32.162,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.