Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IRMAOS ARAUJO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3556 |
Data de lançamento: |
10/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADOURA A PRESSÃO(JATTO) JAGUAR TURBO 220V, PARA AJUDAR NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE. |
0,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADOURA A PRESSÃO(JATTO) JAGUAR TURBO 220V, PARA AJUDAR NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE. |
595,00 |
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10/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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595,00 |
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07/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002697
PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2013
IRMAOS ARAUJO & CIA LTDA - 1985 |
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595,00 |
TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.