Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3587 |
Data de lançamento: |
18/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHAS DE BRASILIT PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. |
0,00 |
1.048,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHAS DE BRASILIT PARA O PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS. |
1.048,80 |
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18/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.048,80 |
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03/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000796
PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2013
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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1.048,80 |
TOTAL |
1.048,80 |
1.048,80 |
1.048,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.