Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO AVENIDA CONSTANTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3685 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA A RETRO ESCAVADEIRA FB 80.3 DA SEC DE OBRAS. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA A RETRO ESCAVADEIRA FB 80.3 DA SEC DE OBRAS. |
380,00 |
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25/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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380,00 |
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31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000217
PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2013
AUTO POSTO AVENIDA CONSTANTINA LTDA - 5021 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.