Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA DIGIFRED PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.332,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA DIGIFRED PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1.332,54 |
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25/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.332,54 |
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04/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002823
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2013 - REF. OUTUBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64
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444,18 |
02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002728
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64
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444,18 |
17/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002862
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DIGIFRED SIST.E CONS.EM INFORM.LTDA - 64
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444,18 |
TOTAL |
1.332,54 |
1.332,54 |
1.332,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.