Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Veiculos e Maquinas Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/ESTADO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL REDE BEM CUIDAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2013. PSF ESTADO. |
0,00 |
4.421,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2013. PSF ESTADO. |
4.421,99 |
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25/09/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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4.421,99 |
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30/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000281
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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4.421,99 |
TOTAL |
4.421,99 |
4.421,99 |
4.421,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.