Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3760 |
Data de lançamento: |
30/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SERVIÇO CHAMADA DE LONGA DISTANCIA VIVO 15 DO MES DE SETEMBRO/2013. |
0,00 |
59,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA SERVIÇO CHAMADA DE LONGA DISTANCIA VIVO 15 DO MES DE SETEMBRO/2013. |
59,20 |
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30/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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59,20 |
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07/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002786
PAGTO. REF. EMPENHO 3760/2013
VIVO S.A. - 1346 |
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59,20 |
TOTAL |
59,20 |
59,20 |
59,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.