Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3982 |
Data de lançamento: |
09/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132 E UM AUTOTRANSFORMADOR 1500VA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132 E UM AUTOTRANSFORMADOR 1500VA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1.298,00 |
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09/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.298,00 |
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23/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001030
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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1.298,00 |
TOTAL |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.