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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4096 Data de lançamento: 18/10/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHAS DE BRASILIT PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS. 0,00 2.532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHAS DE BRASILIT PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS. 2.532,00
18/10/2013 LIQUIADADA NESTA DATA 2.532,00
16/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005541 PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2013 GILMAR MARTINELLI - 7384 2.532,00
TOTAL 2.532,00 2.532,00 2.532,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.