Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
18/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº05/2013 EM ANEXO PARA A SERVIDORA ELISETE F. DE A. VIEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2013 |
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº05/2013 EM ANEXO PARA A SERVIDORA ELISETE F. DE A. VIEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. |
300,00 |
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18/10/2013 |
LIQUIADADA NESTA DATA |
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300,00 |
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11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005540
PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2013
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
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300,00 |
10/12/2013 |
valor cfe prestação de contas |
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-8,80 |
10/12/2013 |
valor cfe prestação de contas |
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-8,80 |
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10/12/2013 |
valor cfe prestação de contas |
-8,80 |
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TOTAL |
291,20 |
291,20 |
291,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.