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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4098 Data de lançamento: 18/10/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº05/2013 EM ANEXO PARA A SERVIDORA ELISETE F. DE A. VIEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2013 VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº05/2013 EM ANEXO PARA A SERVIDORA ELISETE F. DE A. VIEIRA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. 300,00
18/10/2013 LIQUIADADA NESTA DATA 300,00
11/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005540 PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2013 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 300,00
10/12/2013 valor cfe prestação de contas -8,80
10/12/2013 valor cfe prestação de contas -8,80
10/12/2013 valor cfe prestação de contas -8,80
TOTAL 291,20 291,20 291,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.