Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA VARIAVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº096/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE. |
0,00 |
123,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº096/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE. |
123,40 |
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25/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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123,40 |
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06/12/2013 |
VALOR EMPENHADO ERRONEA,MENTE |
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-123,40 |
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06/12/2013 |
1 |
-123,40 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.