Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº007/2012 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA |
0,00 |
2.697,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2013 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº007/2012 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA |
2.697,48 |
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06/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.697,48 |
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26/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000746
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 ref janeiro 2013 |
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449,58 |
05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000757
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013 - REF. MARÇO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 REF FEVEREIRO 2013 |
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449,58 |
03/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000780
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013 - REF. MARÇO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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449,58 |
03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000850
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013 - REF. ABRIL/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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449,58 |
06/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000864
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013 - REF. MAIO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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449,58 |
01/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000923
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013 - REF. JUNHO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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449,58 |
TOTAL |
2.697,48 |
2.697,48 |
2.697,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.