O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 427 Data de lançamento: 06/02/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº007/2012 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA 0,00 449,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2013 VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº007/2012 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA 449,58
06/02/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 449,58
26/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 ref janeiro 2013 74,93
05/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000662 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2013 - REF. MARÇO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 REF FEVEREIRO 2013 74,93
03/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2013 - REF. MARÇO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 74,93
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2013 - REF. ABRIL/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 74,93
06/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002608 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2013 - REF. MAIO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 74,93
01/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002696 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 427/2013 - REF. JUNHO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 74,93
TOTAL 449,58 449,58 449,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.