Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VILMAR ANTONIO DE QUADROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4301 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM PORTO ALEGRE DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2013, MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AGIP SOBRE O RPPS EM 2014. |
0,00 |
357,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2013 |
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM PORTO ALEGRE DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2013, MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AGIP SOBRE O RPPS EM 2014. |
357,57 |
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07/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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357,57 |
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18/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003264
PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2013
VILMAR ANTONIO DE QUADROS - 31 |
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357,57 |
TOTAL |
357,57 |
357,57 |
357,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.