Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4302 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE DESTESAS COM TANSPORTE DE SERVIDOR, PASSAGEM À PORTO ALEGRE -RS, IDA E VOLTA. |
0,00 |
171,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2013 |
VALOR REFERENTE DESTESAS COM TANSPORTE DE SERVIDOR, PASSAGEM À PORTO ALEGRE -RS, IDA E VOLTA. |
171,50 |
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07/11/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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171,50 |
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18/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2013
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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171,50 |
TOTAL |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.