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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: C F SOARES EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4375 Data de lançamento: 13/11/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PARA O USO NAS OFICINAS. 0,00 874,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2013 VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, PARA O USO NAS OFICINAS. 874,70
13/11/2013 LIQUIDADO NESTA DATA3 874,70
04/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000270 PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2013 C F SOARES EPP - 5004 874,70
TOTAL 874,70 874,70 874,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.