| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 0,00 | 1.393,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | INSS PARTE PATRONAL REF. A NOVEMBRO DE 2013 | 1.393,49 | ||
| 21/11/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.393,49 | ||
| 10/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000161 PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2013 I N S S - 24 | 1.393,49 | ||
| TOTAL | 1.393,49 | 1.393,49 | 1.393,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||