3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO e VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO A DEPARTAMENTOS/SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO MESMO.
0,00
926,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2013
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO A DEPARTAMENTOS/SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NO MESMO.
926,00
21/11/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
926,00
28/11/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4477/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
926,00
TOTAL
926,00
926,00
926,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.