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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4494 Data de lançamento: 21/11/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO G930 DA SEC DE OBRAS. 0,00 883,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO G930 DA SEC DE OBRAS. 883,82
21/11/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 883,82
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0003349 PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2013 BENONI DE SOUZA SIMON - 2841 883,82
TOTAL 883,82 883,82 883,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.