| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4501 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INCENTIVO, CONFORME FOLHA MES 11/2013. | 0,00 | 450,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM INCENTIVO, CONFORME FOLHA MES 11/2013. | 450,00 | ||
| 21/11/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 450,00 | ||
| 29/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000274 PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2013 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||