Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4527 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DA UNIDADE DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES. |
0,00 |
891,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO NOS SETORES DA UNIDADE DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES. |
891,85 |
|
|
21/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
891,85 |
|
03/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
|
|
891,85 |
TOTAL |
891,85 |
891,85 |
891,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.