Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4544 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15, MES 11/2013. |
0,00 |
22,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, CHAMADA LONGA DISTANCIA VIVO 15, MES 11/2013. |
22,76 |
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26/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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22,76 |
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09/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003334
PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2013
VIVO S.A. - 1346 |
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22,76 |
TOTAL |
22,76 |
22,76 |
22,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.