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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4551 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. 0,00 868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. 868,00
29/11/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 868,00
05/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850004 PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 868,00
TOTAL 868,00 868,00 868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.