Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4703 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS. |
0,00 |
780,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS. |
780,50 |
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06/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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780,50 |
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12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003371
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 |
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780,50 |
TOTAL |
780,50 |
780,50 |
780,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.