Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4710 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMNETO DE CONTAS TELEFONICAS, SERVIÇOS CONTRATADOS E PACOTES DE MIN, PARA APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.303,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMNETO DE CONTAS TELEFONICAS, SERVIÇOS CONTRATADOS E PACOTES DE MIN, PARA APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1.303,68 |
|
|
09/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.303,68 |
|
16/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003396
PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2013
VIVO S.A. - 1346 |
|
|
1.303,68 |
TOTAL |
1.303,68 |
1.303,68 |
1.303,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.