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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4710 Data de lançamento: 09/12/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMNETO DE CONTAS TELEFONICAS, SERVIÇOS CONTRATADOS E PACOTES DE MIN, PARA APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 0,00 1.303,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMNETO DE CONTAS TELEFONICAS, SERVIÇOS CONTRATADOS E PACOTES DE MIN, PARA APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.303,68
09/12/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 1.303,68
16/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003396 PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2013 VIVO S.A. - 1346 1.303,68
TOTAL 1.303,68 1.303,68 1.303,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.