Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MAIQUEL ANTONIO MIOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4746 |
Data de lançamento: |
11/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES. CONFORME CARTA CONVITE Nº08/2013. |
17.500,00 |
3.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2013 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES. CONFORME CARTA CONVITE Nº08/2013. |
3.850,00 |
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11/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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3.850,00 |
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17/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000852
PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2013
MAIQUEL ANTONIO MIOTTO - 2724 |
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3.850,00 |
TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.