Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4815 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
0,00 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2013 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, CFE REQUISICAO. |
318,00 |
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18/12/2013 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO PARA MANUITENCAO DA REDE HIDRAULICA.
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318,00 |
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19/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2013
INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO - 710 |
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318,00 |
TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.