Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE. CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. |
530,00 |
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19/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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530,00 |
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30/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2013
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME - 7642 |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.