Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CONVENIO PRADEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A DEZEMBRO DE 2013 |
0,00 |
713,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2013 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A DEZEMBRO DE 2013 |
713,06 |
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19/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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713,06 |
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13/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000054
PAGTO. REF. EMPENHO 4893/2013
I N S S - 24 |
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713,06 |
TOTAL |
713,06 |
713,06 |
713,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.