VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DIA 28 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013. SENDO ESTE PAGO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL.
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8.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2013
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DIA 28 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013. SENDO ESTE PAGO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL.
8.500,00
23/12/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
8.500,00
31/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000861, 000862
PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2013
ROGERIO DE AZAMBUJA MELO ME - 8061
8.500,00
TOTAL
8.500,00
8.500,00
8.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.