Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CTG SENTINELA DA VARZEA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TERMO ADITIVO Nº006/2012 DO CONTRATO COM O CTG |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TERMO ADITIVO Nº006/2012 DO CONTRATO COM O CTG |
2.000,00 |
|
|
06/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.000,00 |
|
27/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002248
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 REF JANEIRO 2013 |
|
|
370,82 |
04/03/2013 |
contrato recendido |
|
-887,84 |
|
05/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002218
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2013 - REF. MARÇO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 REF FEVEREIRO 2013 |
|
|
370,82 |
13/03/2013 |
1 |
-887,54 |
|
|
01/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002333
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2013 - REF. MARÇO/2013
CTG SENTINELA DA VARZEA - 1905 |
|
|
370,82 |
31/12/2013 |
LANCAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE EM 04/03/2013. |
|
0,30 |
|
TOTAL |
1.112,46 |
1.112,46 |
1.112,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.