Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EUCLIDES QUEQUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
529 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE PARA O VICE PREFEITO MOTIVO AUDIENCIAS COM DEPUTADOS |
0,00 |
637,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2013 |
VALOR REFERENTE A DIARIA EM PORTO ALEGRE PARA O VICE PREFEITO MOTIVO AUDIENCIAS COM DEPUTADOS |
637,16 |
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06/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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637,16 |
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27/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000144
PAGTO. REF. EMPENHO 529/2013
EUCLIDES QUEQUI - 8 |
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637,16 |
TOTAL |
637,16 |
637,16 |
637,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.