Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: NILZA ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
12/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº012/2013 DA SECRETARIA |
0,00 |
371,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME MEMORANDO Nº012/2013 DA SECRETARIA |
371,81 |
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12/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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371,81 |
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01/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2013
NILZA ARAUJO GARAFINI - 104 |
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371,81 |
TOTAL |
371,81 |
371,81 |
371,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.