Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
582 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE |
0,00 |
1.061,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE |
1.061,93 |
|
|
15/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA
|
|
1.061,93 |
|
01/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000756
PAGTO. REF. EMPENHO 582/2013
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
|
|
1.061,93 |
TOTAL |
1.061,93 |
1.061,93 |
1.061,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.