Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CLECI ZANCHETT COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA NºIPL 1803 CONFORME MEMORANDO Nº016/2013 |
0,00 |
5.386,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA NºIPL 1803 CONFORME MEMORANDO Nº016/2013 |
5.386,00 |
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25/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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5.386,00 |
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15/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850001
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2013
CLECI ZANCHETT COSTA - 4575 |
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5.386,00 |
TOTAL |
5.386,00 |
5.386,00 |
5.386,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.